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財政部等五部委聯合發布《企業內部控製配套指引》

  4月26日,財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布了《企業內部控製配套指引》。該配套指引包括《企業內部控製應用指引》、《企業內部控製評價指引》和《企業內部控製審計指引》,連同此前發布的《企業內部控製基本規範》,基本建成了適應我國企業實際情況、融合國際先進經驗的中國企業內部控製規範體係。
  
  財政部副部長王軍指出,《企業內部控製配套指引》的製定發布,標誌著“以防範風險和控製舞弊為中心、以控製標準和評價標準為主體,結構合理、層次分明、銜接有序、方法科學、體係完備”的企業內部控製規範體係建設目標基本完成。
  
  世界銀行高級專家陳楠希認為,企業內部控製配套指引為企業戰略、董事會職責、風險評估、員工薪酬、誠實守信、受托責任和審計等設定了良好的實務標準,有助於企業管理當局防範經營和管理風險、提升公司治理水平。
  
  為確保企業內部控製規範體係平穩順利實施,財政部等五部門製訂了實施時間表:自2011年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行,自2012年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行;在此基礎上,擇機在中小板和創業板上市公司施行;同時,鼓勵非上市大中型企業提前執行。